Зразок заповнення
13.01.2022
|
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор з управління якістю ТОВ КФ «Ласунка» __________ І. Іваненко «03 квітня» 2021 р. |
Програма внутрішнього аудиту системи управління
Структурний підрозділ або процес системи управління: Відділ закупівель / процес «Закупівля».
Ціль аудиту: Перевірка відповідності виконуваної діяльності у підрозділі вимогам, встановленим у стандартах організації (СОУ).
Обсяг аудиту: СОУ 04 «Закупівля»; СОУ 01 «Управління нормативними документами» (п. 6.2.3-6.5); СОУ 03 «Корегувальні дії» (п. 6.5.1); СОУ 10 «Підготовка персоналу» (п. 6.2.2).
Критерії аудиту: Вимоги, встановлені у СОУ
Дата…
Переглянути матеріал можуть лише передплатники системи або користувачі демо-доступу
На цю тему
19.03.2024
Протокол нагляду за шкідниками
04.03.2024
Акт дегустації
04.03.2024
Дегустаційний лист оцінювання
22.02.2024
Журнал навчання персоналу